Druga w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Żegocina, zwołana na dzień 30
grudnia 2014 roku, przebiegała w spokojnej, rzeczowej atmosferze. Podczas
czterogodzinnego spotkania radni wysłuchali informacji Wójta Jerzego Błoniarza o
działalności w okresie międzysesyjnym, a potem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad
zadawali wiele pytań. Dotyczyły one m. in. takich spraw jak funkcjonowanie Ośrodka
Zdrowia, Posterunku Policji, Poczty w Żegocinie, bezpieczeństwa na drodze w okolicy
szkoły w Żegocinie, budowy chodników, odśnieżania, oświetlenia i kilku jeszcze
innych..
Kolejna, najdłuższa część sesji, to podejmowanie uchwał. Pierwsza
dotyczyła ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina. Rada ustaliła
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 tys. zł oraz dodatki: funkcyjny 1.700 zł,
specjalny - 1340 zł, za wieloletnią pracę - 1 tys. złotych, co daje łącznie kwotę
9.040,00 złotych brutto, a więc tyle samo, co cztery lata temu. Na dotychczasowym
poziomie pozostały także diety radnych.
Kolejne uchwały dotyczyły porozumienie z Gminą Lipnica Murowana odnośnie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie, zmiany wieloletniego planu finansowego na
lata 2014 - 2019, zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Rada Gminy Żegocina, także
jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2015 rok. Oto kilka podstawowych danych
opisujących ten budżet (reszta znajdzie się w uchwałach - linki poniżej):
Przy opracowaniu budżetu na rok 2015 przyjęto kwotę subwencji na rok
2015, która wynosi 11.563.115 zł (8 % więcej niż w 2014 r.) Na kwotę ią składa się
część podstawowa subwencji - 2.994.631, część oświatowa - 8.273.865 (wzrost o 3,4
%) oraz subwencja równoważąca dochody utracone w wysokości 294.619 zł (wzrost 7,5 %).
Budżet gminy na rok 2015 po stronie planu dochodów zamyka się kwotą
19.666.000zł i zwiększył się o kwotę 294.000 co stanowi wzrost o 1,51 % w porównaniu
do projektu planu dochodów na 2014 r. Natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania
za rok 2014 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2.138.330 tj. o 10,87 %. Wynika to z
tego, że w roku 2015 spłyną mniejsze dotacje związane z realizacją zadań unijnych,
inwestycyjnych i bieżących, których realizacja przewidziana jest w projekcie budżetu
na 2015 r. , Natomiast po strome wydatków plan zamyka się
kwotą 18.529.000 i zmniejszył się o kwotę 1.618.000 zł, co stanowi spadek o 8.04 % w
porównaniu z projektem wydatków na 2014 r., natomiast w porównaniu z przewidywanymi
wydatkami w 2014 r. następuje spadek o kwotę 4.165.053 zł tj. o 22,47 %. Znaczny spadek
wydatków w 2015 r. spowodowany jest tym, że w projekcie
2015 r. są przewidziane zadania inwestycyjne w kwocie 1.155.154 zł, realizowane
główcie w programie PROW i LEADER. Nie planowane są natomiast duże zadania
inwestycyjne wyłącznie ze środków własnych, ze względu na obciążenie budżetu
spłatami rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na duże zadania,
inwestycyjne oraz obsługę tego długu. Z planowanych inwestycji są to głównie
inwestycje związane z dokumentacją z zakresu budowy chodników przy drogach
wojewódzkich, powiatowych i
gminnych, zadania związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz na
przebudową oczyszczalni ścieków. Planuje się również opracowanie dokumentacji na
budowę przedszkola w Łąkcie Górnej oraz budowę siłowni (Outdoor Fitness) w Łąkcie
Górnej w programie LEADER.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2015 r.
stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.137.000 zł, która zostanie
przeznaczona na pokrycie spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i
pożyczek w kwocie 2.614.730 zł. Planując wydatki przyjęto wzrost od 0,28 - 1,2 % dla
wydatków rzeczowych. Nie przewidziano wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne
wynagrodzeń, oprócz wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalnych w roku 2015. Planowane wydatki bieżące w 2015 r. wynoszą 17.373.846 zł,
natomiast przewidywane wykonanie roku 2014 wynosi 17.325.141 zł, co daje wzrost o 48.705
tj. o 0,28 %. Niski wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 wynika z dużego
obciążenia budżetu spłatami rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich wraz ze wzrostem obsługi długu.
W projekcie budżetu utworzona została na rok 2015 w dziale 758 -
"Różne rozliczenia" rezerwa ogólna budżetu w wysokości 49.396 zł oraz
rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.604 zł. W
projekcie budżetu zaplanowana została kwota 339.000 zł na spłatę pożyczek z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zaplanowano
także spłatę kredytów w kwocie 2.275.730 zł, w tym na zadania z programów UE -
1.939.297 zł. W kwocie tej mieści się:
- 641. 800 na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 r. (inwestycje
drogowe, budowa sali gimnastycznej w Bytomsku, odnowa centrów wsi PROW i MRPO, rozbudowa
wodociągów i kanalizacji PROW, budowa boisk sportowych, termomodernizacja budynków
komunalnych),
- 400.000 na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. tj. budowa sali gimnastycznej
Bytomsko, budowa chodników przy drodze wojewódzkiej 965, wymianę stolarki w budynku
ZGK, odbudowę i remonty dróg, dokumentację do programów UE,
- 363.280 na realizację zadań inwestycyjnych w raku 2012 tj. odnowa centrum wsi
Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele i Żegocina (program PROW), budowa chodników przy DW
965, udział w budowie mostu w Bytomsku i chodników przy drogach powiatowych w Łąkcie
Górnej i Żegocinie,
- 420.650 na realizację zadań realizowanych w 2013 r. tj. "Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej", budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej,
(program PROW),
- 450.000 na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r. tj. stacja uzdatniania wody w
Łąkcie Górnej (program PROW), ścieżka rowerowa przy D.W. 965 w Rozdzielu, wodociąg
Żegocina.
W budżecie zabezpieczona została również kwota 440.000 tytułem spłaty
odsetek od w/w pożyczek i kredytów. Rada podjęła również uchwałę o zaciągnięciu
w 2015 roku kredytu komercyjnego w wysokości 1.4777.730 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz o przekazaniu z budżetu Gminy Żegocina kwoty
dotacji 5.000 zł na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.
Radni przyjęli także plan pracy Rady w 2015 roku oraz plany pracy
poszczególnych komisji. Następnie Wójt Jerzy Błoniarz udzielił odpowiedzi na
interpelacje radnych, a dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Wiesław Dudziak
wyjaśnił zagadnienia związane z modernizacją oczyszczalni oraz rozbudową sieci
wodociagowo - kanalizacyjnej. Posiedzenie zakończono odśpiewaniem kolędy "Nowy Rok
bieży". |