|      Na
            podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst
            jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn .zm ) oraz art.165, art.184 Ustawy z dnia
            30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 z późn. zm)
            -Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje :
 § 1
 
 W budżecie gminy na 2006r dokonuje się następujących zmian:
 Zmniejsza się budżet gminy na 2006r po stronie planu wydatków o łączną kwotę 13.600
 w tym :
 Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 13.600
 - wydatki bieżące o kwotę 13.600
 - wydatki majątkowe o kwotę 0
 
 § 2
 
 1. Zwiększa się określony w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/211/06 z
 dnia 27 luty 2006r plan rozchodów budżetu gminy na 2006r o kwotę 13.600 jako pożyczki
            udzielonej Ochotniczym Strażom Pożarnym w Bytomsku, Rozdzielu i Łąkcie Górnej na
            dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej z terminem spłaty do 30 września 2007r.
 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią
            załącznika Nr 1 niniejszej Uchwały.
 
 2. Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2005-2011 określoną w
            załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/211/06 z dnia 27 luty 2006r zgodnie z
            załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
 § 3
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 4
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
            Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/ 248/06 z
            dnia 27 września 2006 r. Rady Gminy Żegocina
 
 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2006 ROK
 
 A. DOCHODY 12.464.265
 
 B. WYDATKI 13.681.572
 
 B.1. Wydatki bieżące 10.285.754
 B.2. Wydatki majątkowe 3.395.818
 
 C. DEFICYT - 1.217.307
 
 F. FINANSOWANIE (P - R) 1.217.307
 
 P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1.657.761
 
 z tego:
 
 1. Kredyty 573.300
 2. Pożyczki 1.024.700
 3. Pozostałość środków z lat ubiegłych
 z rozliczenia przychodów i rozchodów 59.761
 
 R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 440.454
 z tego:
 1. Spłaty pożyczek 138.854
 
 2. Spłaty kredytu 288.000
 
 3. Udzielona pożyczka OSP 13.600
  Załącznik
            nr 2 do Uchwały nr XXXV/ 248//06 z dnia 27 września 2006 Rady Gminy Żegocina. PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY
            ŻEGOCINA W LATACH 2005- 2011 
              
                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                | Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2005 | Rok
                2006 | Rok
                2007 | Rok
                2008 | Rok
                2009 | Rok
                2010 | Rok
                2011 |  
                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                | 1 | 2 | 3 |            
                4 |            
                5 |          
                6 |         
                7 | 8 | 9 |  
                |  | Dochody budżetu | 11.706.348 | 12.464.265 | 10.861.300 | 11.112.900 | 11.446.300 | 11.789.700 | 12.025.500 |  
                |   | w tym: |   |   |   |  |   |   |   |  
                |   | a) podatki i opłaty
                lokalne | 904.362 | 934.248 | 927.900 |  | 955.900 | 970.300 | 984.900 |  
                |   | b) udziały w podatkach
                państwowych | 595.603 | 583.823 | 589.100 |  | 612.900 | 625.200 | 637.700 |  
                |   | c) dochody z mienia | 240.300 | 786.516 | 236.200 |  | 245.700 | 250.600 | 255.600 |  
                |   | d) subwencje | 6.116.057 | 6.574.283 | 6.446.006 |  | 6.706.400 | 6.840.500 | 6.977.300 |  
                |   | e) dotacje z budżetu
                państwa do zadań zleconych | 1.259.246 | 1.810.447 | 1.448.800 |  | 1.507.400 | 1.537.600 | 1.568.800 |  
                |   | f) pozostałe dochody | 2.590.780 | 1.774.948 | 1.141.294 |  | 1.418.000 | 1.565.500 | 1.601.200 |  
                | 2. | Wydatki budżetu | 12.001.866 | 13.681.572 | 10.143.700 | 10.411.300 | 10.810.657 | 11.349.100 | 11.704.900 |  
                |   | a) wydatki bieżące | 9.175.665 | 10.285.754 | 7.513.700 | 7.898.300 | 8.243.657 | 8.727.400 | 9.027.400 |  
                |   |  w tym: |   |   |   |   |   |   |   |  
                |   |  koszty obsługi długu | 94.520 | 85.000 | 92.590 | 66.400 | 41.940 | 13.360 | 14.180 |  
                |   | b) wydatki majątkowe | 2.826.201 | 3.395.818 | 2.630.000 | 2.513.000 | 2.657.000 | 2.621.700 | 2.625.500 |  
                |   | w tym: |   |   |   |   |   |   |   |  
                |   | - wydatki inwestycyjne | 2.727.745 | 3.353.783 | 2.630.000 | 2.513.000 | 2.657.000 | 2.621.700 | 2.625.500 |  
                | 3. | Nadwyżka / deficyt
                budżetu (1-2) | - 295.518 | - 1.217.307 | 717.600 | 701.600 | 635.643 | 440.600 | 320.600 |  
                | 4. | Sfinansowanie (5 - 6) | 355.279 | 1.217.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 5. | Przychody budżetu
                razem (5.1+5.2) | 959.665 | 1.657.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                |   | w tym: |   |   |   |   |   |   |   |  
                | 5.1 | zaciągane pożyczki  | 274.349 | 1.024.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 5.2 | kredyty bankowe | 531.000 |      
                573.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 5.3 | inne przychody budżetu
                - wolne środki | 154.316 |      
                59.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                | 6. |  | 604.386 | 440.454 | 717.600 | 701.600 | 635.643 | 440.600 | 320.600 |  
                |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  
                |   | spłata rat pożyczek | 72.042 | 138.854 | 233.200 | 340.000 | 324.043 | 255.000 | 207.500 |  
                |   | spłata rat kredytóww
                tym: | 532.344 | 288.000 | 484.400 | 361.600 | 311.600 | 185.600 | 113.100 |  
                |   | - spłata rozchodów z
                tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE |   |   | 107.073 | 168.800 | 168.800 | 131.400 | 70.500 |  
                |      | Udzielona pożyczka OSP                                                            
                 |   | 13.600 |   |   |   |   |   |  
                | 7. | Kwota zadłużenia
                budżetu gminy |   |   |   |   |   |   |   |  
                |   | na koniec roku | 1.644.897 | 2.816.043 | 2.098.443 | 1.396.843 | 761.200 | 320.600 | 0 |  
                | 8. | Wskaźnik zadłużenia
                (7/1) | 14,06 |     23,35 |       19,32 |       
                12,57 |      
                6,65 | 2,72 |       0 |  
                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                | 9. | Spłata zobowiązań
                budżetu | 698.906 | 511.854 | 810.190 | 768.000 | 677.553 | 462.020 | 334.780 |  
                | 10. | Wskaźnik obciążenia
                budżetu spłatami (9/1) | 5,97 |            4,25 |         7,46 |     
                6,91 |    5,92 | 3,92 | 2,79 |  
 |