| UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2010 - 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchwała nr XXI/161/13 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2013 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z
    dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
    1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
    publicznych /Dz. U. Nr.157 poz.1240 z późn. zm./ - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje: § 1 1. Zwiększa się budżet gminy na 2013 r. po stronie planu dochodów o łączną kwotę 102.500 .- Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.500.- w tym: - dochody bieżące o kwotę 2.500.- Dz. 852 rozdz.85295 § 2310 o kwotę 2.500.- - dochody majątkowe o kwotę 0.- Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 100.000.- w tym: - dochody bieżące o kwotę 100.000.- Dz. 900 rozdz.90002§ 0490 o kwotę 100.000.- - dochody majątkowe o kwotę 0- Zmniejsza się budżet gminy na 2013 r. po stronie planu dochodów o łączną kwotę 339.476.- Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 339.476.- w tym: - dochody bieżące o kwotę 339.476.- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 339.476.- - dochody majątkowe o kwotę 0.- 2. Zwiększa się budżet gminy na 2013 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę 104.500.- Dz. 754 rozdz. 75410 o kwotę 2.000.- tym: Wydatki bieżące o kwotę 2.000.- 2.Dotacja na zadania bieżące o kwotę 2.000.- Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.500.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 2.500.- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500.- - wydatki majątkowe o kwotę 0.- Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 100.000.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 100.000.- 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 100.000.- 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000.- 2. Zmniejsza budżet gminy na 2013 r po stronie planu wydatków o łączną kwotę 341.476.- Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 2.000.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 2.000.- 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2.000.- 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000.- Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 143.993.- Wydatki bieżące o kwotę 143.993.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 143.993.- 1.1. wydatki na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane o kwotę 48.792.- 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 95.201.- Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 130.729.- Wydatki bieżące o kwotę 130.729.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 130.729.- 1.1. wydatki na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane o kwotę 91.509.- 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 39.220.- Dz. 801 rozdz. 80114 o kwotę 12.500.- Wydatki bieżące o kwotę 12.500.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 12.500.- 1.1. wydatki na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane o kwotę 12.500.- Dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 15.730.- Wydatki bieżące o kwotę 15.730.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 15.730.- 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.730.- Dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 3.560.- Wydatki bieżące o kwotę 3.560.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 3.560.- 1. 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.560.- Dz. 801 rozdz. 80132 o kwotę 18.060,- Wydatki bieżące o kwotę 18.060.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 18.060.- 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 18.060.- Dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 11.719.- Wydatki bieżące o kwotę 11.719.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 11.719.- 1.1. wydatki na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane o kwotę 11.719.- . Dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 3.185.- Wydatki bieżące o kwotę 3.185.- 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 3.185.- 1.1. wydatki na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane o kwotę 3.185.- § 2 Ustala się określony w §3 Uchwały Budżetowej Nr XX/142/2012 z dnia 28 grudnia2012 r. wykaz wydatków majątkowych jak poniżej: Wydatki majątkowe ogółem: 6.492.400 w tym: Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.900.000 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057 1.446.588 - budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej 1.163.263 - przebudowa sieci wodociągowej w Bytomsku i Żegocinie 283.325 Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 2.453.412 - budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej 1.935.478 Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 872.400 Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 608.400 - budowa chodników przy DW 965 Rozdziele 400.000 - budowa chodnika przy DW 965 Łąkta Górna 208.400 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 150.000 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 114.000 - budowa chodnika przy drodze gminnej w Rozdzielu Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1.380.000 Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 533.175 rozdz. 90001 § 6059 846.825 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej Łąkta G. Podkosówka i Nad Appolem Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 290.000 Dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 150.000 rozdz. 92195 § 6059 140.000 - odnowa centrum wsi Bytomsko, Łąkta Górna i Rozdziele Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 50.000 Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 50.000 - remont basenu w Łąkcie Górnej 40.000 - remont zaplecza stadionu w Żegocinie 10.000 Razem: 6.492.400 § 3 Zwiększa się kwotę określonych w § 8 do Uchwały Budżetowej XX/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. i załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa |   Rodzaj dotacji z
        budżetu | dla jednostek
        sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza
        sektora finansów publicznych | 
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 400 |   | Wytwarzanie i
        zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |   | 152.000 |   | 
|   | 40002 | Dostarczanie wody |   | 152.000 |   | 
|   |   |   | dotacja przedmiotowa | 152.000 |   | 
| 754 |   | Bezpieczeństwo
        Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa |   | 2.000 |   | 
|   |   |   | Dotacje celowe( bieżące)
        na zadania JST zlecane innym podmiotom | 2.000 |   | 
|   |           75410 | Komendy
        Wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej |   | 2.000 |   | 
| 801 |   | Oświata i  wychowanie   |   | 5.600 |   | 
|   |          80104 | Przedszkola | Dotacje celowe (bieżące)
        na zadania JST zlecane innym podmiotom | 5.600 |   | 
| 900 |   | Gospodarka komunalna
        i ochrona środowiska |   | 148.686 |   | 
|   | 90002 | Gospodarka
        odpadami | Dotacje celowe bieżące
        za zadania JST zlecane innym podmiotom | 148.686 |   | 
|   921 |       |                                                                                                                                           
        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     
                       |   | 299.000 |   | 
|   | 92113 | Centra kultury i
        sztuki | dotacja podmiotowa   | 190.000 |     | 
|   | 92116 | Biblioteki | dotacja podmiotowa | 109.000 |   | 
| 926 |   | Kultura fizyczna i
        sport |   |   | 35.000 | 
|   | 92605 | Zadania z zakresu
        kultury fizycznej |   |   |   | 
|   |   |   | dotacje celowe (bieżące)
        na zadania JST zlecane innym podmiotom |   | 35.000   | 
| Razem: |                  
        607.286 | 35.000  | |||
| OGÓŁEM DOTACJE  -  642.286
        zł w tym: | |||||