UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2006 - 2010

    Uchwała nrXIII/104/08 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2008 r.

     
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy w Żegocinie uchwala co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się budżet gminy na 2008 r. po stronie planu wydatków o łączna kwotę 5.700
w tym:
Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 5.700
- wydatki bieżące o kwotę 5.700
- wydatki majątkowe o kwotę 0

§ 2

1. Zwiększa się określony w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XI/80/2008 z dnia 22 luty 2008 r. plan rozchodów budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 5.700 zł jako pożyczki udzielonej Ochotniczym Strażom Pożarnym w Rozdzielu i Łąkcie Górnej na dofinansowanie zakupu sprzętu i odzieży ochronnej z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na 2008 r. o kwotę 5.700 zł.
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.391.980 zł.
Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :
1. Pożyczki w kwocie 100.000 zł
2. Kredytów w kwocie 1.141.500 zł
3. Pozostałością środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie 150.480 zł.

§ 4
1. Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2007-2012 określoną w załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej nr.XI/80/2008 z dnia 22 luty 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żegocina nr z dnia 18 czerwca2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2008 ROK

A. DOCHODY 17.278.716,86

B. WYDATKI 18.670.696,86

B.1. Wydatki bieżące 11.670.604,86
B.2. Wydatki majątkowe 7.000.092,00

C. NADWYŻKA/DEFICYT - 1.391.980,00

F. FINANSOWANIE (P - R) 1.391.980,00

P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 2.217.480,00

z tego:
1. Pożyczki 100.000,00
2. Kredyty 1.967.000,00
3. Pozostałość środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów 150.480,00

R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 825.500,00

z tego:
1. Spłaty pożyczek 355.000,00
2. Spłaty kredytów 464.800,00
3. Pożyczka udzielona OSP 5.700,00

 Załącznik nr 2 do Uchwały  Nr XIII/104//08 Rady Gminy Żegocina  z dnia 18 czerwca 2008 r.

  PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2007- 2012

 

 

 

 

 

  

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

            4

          5

         6

7

8

9

1. 

Dochody budżetu

13.507.808

17.278.716,86

12.867.000

13.122.000

13.382.000

13.783.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

a) podatki i opłaty lokalne

1.060.435

1.116.153

1.270.000

1.280.000

1.303.000

1.342.000

 

b) udziały w podatkach państwowych

789.209

928.897

785.800

801.600

817.600

842.000

 

c) dochody z mienia

753.100

288.000

226.800

231.400

236.100

243.200

 

d) subwencje

6.735.707

7.505.902

7.048.300

7.190.300

7.334.100

7.554.200

 

e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych

2.226.296

2.345.151,86

2.541.300

2.592.200

2.644.100

2.722.400

 

f) pozostałe dochody

1.943.061

5.094.613

994.800

1.026.500

1.047.100

1.079.200

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki budżetu

13.186.924

18.670.696,86

11.880.157

12.015.397

12.449.677

13.283.000

 

a) wydatki bieżące

11.094.112

11.670.604,86

9.618.157

9.893.697

10.324.177

11.083.000

 

 w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 koszty obsługi długu

110.000

95.000

185.000

127.000

86.000

25.000

 

b) wydatki majątkowe

2.092.812

7.000.092

2.262.000

2.121.700

2.125.500

2.200.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

- wydatki inwestycyjne

2.052.812

7.000.092

2.262.000

2.121.700

2.125.500

2.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)

320.884

- 1.391.980

986.843

1.106.603

932.323

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sfinansowanie (5 - 6)

320.884

1.391.980

0

0

0

0

5.

Przychody budżetu razem (5.1+5.2)

305.868

2.217.480

0

0

0

0

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

5.1

zaciągane pożyczki

0

100.000

0

0

0

0

5.2

kredyty bankowe

220.000

1.967.000

0

0

0

0

5.3

inne przychody budżetu - wolne środki

85.868

150.480

0

0

0

0

5.4

Spłata udzielonej pożyczki

0

0

0

0

0

0

6.

Rozchody budżetu

626.752

825.500

986.843

1.106.603

932.323

500.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

spłata rat pożyczek

226.960

355.000

339.043

270.000

221.323

0

 

spłata rat kredytów

399.792

464.800

647.800

836.603

711.000

500.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

- spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE

 

107.073

 

168.800

 

243.800

 

193.603

 

139.508

 

70.000

 

Udzielona pożyczka OSP

 

5.700

 

 

 

 

 

Umorzona pożyczka WFOŚi GW

0

0

0

0

0

0

   

                      

 

 

 

 

 

 

7.

Kwota zadłużenia budżetu gminy

2.278.569

3.525.769

2.538.926

1.432.323

500.000

0

 

na koniec roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Wskaźnik zadłużenia (7/1)

16,86

20,40

19,73

10,91

3.73

0

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Spłata zobowiązań budżetu

736.752

914.800

1.171.843

1.233.603

            1.018.323

525.000

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)

5,45

5,29

9,10

9,40

7.60

3,80

[wstecz]