Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy w
Żegocinie uchwala co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się budżet gminy na 2008 r. po stronie planu wydatków o łączna kwotę 5.700
w tym:
Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 5.700
- wydatki bieżące o kwotę 5.700
- wydatki majątkowe o kwotę 0
§ 2
1. Zwiększa się określony w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XI/80/2008 z
dnia 22 luty 2008 r. plan rozchodów budżetu gminy na 2008 r. o kwotę 5.700 zł jako
pożyczki udzielonej Ochotniczym Strażom Pożarnym w Rozdzielu i Łąkcie Górnej na
dofinansowanie zakupu sprzętu i odzieży ochronnej z terminem spłaty do dnia 31 grudnia
2008 r.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z
treścią załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na 2008 r. o kwotę 5.700 zł.
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.391.980 zł.
Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :
1. Pożyczki w kwocie 100.000 zł
2. Kredytów w kwocie 1.141.500 zł
3. Pozostałością środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów w
kwocie 150.480 zł.
§ 4
1. Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2007-2012 określoną w
załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej nr.XI/80/2008 z dnia 22 luty 2008 r. zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Żegocina nr z dnia 18 czerwca2008 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2008 ROK
A. DOCHODY 17.278.716,86
B. WYDATKI 18.670.696,86
B.1. Wydatki bieżące 11.670.604,86
B.2. Wydatki majątkowe 7.000.092,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT - 1.391.980,00
F. FINANSOWANIE (P - R) 1.391.980,00
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 2.217.480,00
z tego:
1. Pożyczki 100.000,00
2. Kredyty 1.967.000,00
3. Pozostałość środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów
150.480,00
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 825.500,00
z tego:
1. Spłaty pożyczek 355.000,00
2. Spłaty kredytów 464.800,00
3. Pożyczka udzielona OSP 5.700,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/104//08 Rady Gminy Żegocina z dnia 18 czerwca 2008 r.
PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA
W LATACH 2007- 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok
2007 |
Rok
2008 |
Rok
2009 |
Rok
2010 |
Rok
2011 |
Rok
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Dochody budżetu |
13.507.808 |
17.278.716,86 |
12.867.000 |
13.122.000 |
13.382.000 |
13.783.000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
a) podatki i opłaty
lokalne |
1.060.435 |
|
1.270.000 |
1.280.000 |
1.303.000 |
1.342.000 |
|
b) udziały w podatkach
państwowych |
789.209 |
|
785.800 |
801.600 |
817.600 |
842.000 |
|
c) dochody z mienia |
753.100 |
|
226.800 |
231.400 |
236.100 |
243.200 |
|
d) subwencje |
6.735.707 |
|
7.048.300 |
7.190.300 |
7.334.100 |
7.554.200 |
|
e) dotacje z budżetu
państwa do zadań zleconych |
2.226.296 |
|
2.541.300 |
2.592.200 |
2.644.100 |
2.722.400 |
|
f) pozostałe dochody |
1.943.061 |
|
994.800 |
1.026.500 |
1.047.100 |
1.079.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Wydatki budżetu |
13.186.924 |
18.670.696,86 |
11.880.157 |
12.015.397 |
12.449.677 |
13.283.000 |
|
a) wydatki bieżące |
11.094.112 |
11.670.604,86 |
9.618.157 |
9.893.697 |
10.324.177 |
11.083.000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
koszty obsługi długu |
110.000 |
95.000 |
185.000 |
127.000 |
86.000 |
25.000 |
|
b) wydatki majątkowe |
2.092.812 |
7.000.092 |
2.262.000 |
2.121.700 |
2.125.500 |
2.200.000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki inwestycyjne |
2.052.812 |
7.000.092 |
2.262.000 |
2.121.700 |
2.125.500 |
2.200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Nadwyżka / deficyt
budżetu (1-2) |
320.884 |
- 1.391.980 |
986.843 |
1.106.603 |
932.323 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Sfinansowanie (5 - 6) |
320.884 |
1.391.980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Przychody budżetu
razem (5.1+5.2) |
305.868 |
2.217.480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
zaciągane pożyczki |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
kredyty bankowe |
220.000 |
1.967.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3 |
inne przychody budżetu
- wolne środki |
85.868 |
150.480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
|
626.752 |
825.500 |
986.843 |
1.106.603 |
932.323 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
spłata rat pożyczek |
226.960 |
355.000 |
339.043 |
270.000 |
221.323 |
0 |
|
spłata rat kredytów |
399.792 |
464.800 |
647.800 |
836.603 |
711.000 |
500.000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rozchodów z
tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE |
107.073 |
168.800 |
243.800 |
193.603 |
139.508 |
70.000 |
|
Udzielona pożyczka OSP |
|
5.700 |
|
|
|
|
|
Umorzona pożyczka
WFOŚi GW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Kwota zadłużenia
budżetu gminy |
2.278.569 |
3.525.769 |
2.538.926 |
1.432.323 |
500.000 |
0 |
|
na koniec roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Wskaźnik zadłużenia
(7/1) |
16,86 |
20,40 |
19,73 |
10,91 |
3.73 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Spłata zobowiązań
budżetu |
736.752 |
914.800 |
1.171.843 |
1.233.603 |
1.018.323 |
525.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Wskaźnik obciążenia
budżetu spłatami (9/1) |
5,45 |
5,29 |
9,10 |
9,40 |
7.60 |
3,80 |
|