UCHWAŁY   RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Komisje

XXXIV SESJA - 31 sierpnia 2006 ROKU

Uchwała nr XXXIV/243/06 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Żegocina na 2006 r.

Treść

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001. r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:

§ 1 W treści uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2006 r zmienia się źródła pokrycia deficytu wynoszącego 1.230.907 zł w następujący sposób:
Deficyt budżetu gminy pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
1/ kredytu w kwocie -146 446,
2/ pożyczki w kwocie -1 024700 zł,
3/ pozostałością środków z lat ubiegłych z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie 59 761 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian źródeł przychodów określonych w Zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2006 r zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3
Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2005-2011 określoną w Zał. Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

W uchwale budżetowej Gminy Żegocina na 2006 r z dnia 27 lutego 2006 r. Nr XXXI/211/06 wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej Uchwały i Załączników.

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/06 Rady Gminy Żegocina dnia 31 sierpnia 2006 r.


PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2006 ROK

A. DOCHODY 12.415.547

B. WYDATKI 13.646.454

B.1. Wydatki bieżące 10.294.454
B.2. Wydatki majątkowe 3.352.000

C. DEFICYT - 1.230.907

F. FINANSOWANIE (P - R) 1.230.907

P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1.657.761

z tego:

1. Kredyty 573.300
2. Pożyczki 1.024.700
3. Pozostałość środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów 59.761

R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 426.854
z tego:
1. Spłaty pożyczek 138.854
2. Spłaty kredytu 288.000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/06 Rady Gminy Żegocina  z dnia 31 sierpnia 2006.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2005- 2011

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

1

2

3

            4

            5

          6

         7

8

9

1. 

Dochody budżetu

11.706.348

12.415.547

10.861.300

11.112.900

11.446.300

11.789.700

12.025.500

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) podatki i opłaty lokalne

904.362

934.248

927.900

941.800

955.900

970.300

984.900

 

b) udziały w podatkach państwowych

595.603

 583.823

 589.100

600.900

612.900

625.200

637.700

 

c) dochody z mienia

240.300

786.516

236.200

240.900

245.700

250.600

255.600

 

d) subwencje

6.116.057

6.574.283

6.446.006

6.574.900

6.706.400

6.840.500

6.977.300

 

e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych

1.259.246

1.810.447

 1.448.800

 1.477.800

1.507.400

 1.537.600

1.568.800

 

f) pozostałe dochody

2.590.780

1.726.230

1.141.294

1.276.600

1.418.000

1.565.500

1.601.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki budżetu

12.001.866

13.646.454

10.143.700

10.411.300

10.810.657

11.349.100

11.704.900

 

a) wydatki bieżące

9.175.665

10.023.195

7.513.700

7.898.300

8.243.657

8.727.400

9.027.400

 

 w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 koszty obsługi długu

94.520

85.000

92.590

66.400

41.940

13.360

14.180

 

b) wydatki majątkowe

2.826.201

3.352.000

2.630.000

2.513.000

2.657.000

2.621.700

2.625.500

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- wydatki inwestycyjne

2.727.745

3.352.000

2.630.000

2.513.000

2.657.000

2.621.700

2.625.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)

- 295.518

- 1.230907

717.600

701.600

635.643

440.600

320.600

4.

Sfinansowanie (5 - 6)

355.279

1.230.907

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Przychody budżetu razem (5.1+5.2)

 

959.665

 

1.657.761

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

5.1

zaciągane pożyczki

274.349

  1.024.700

0

0

0

0

0

5.2

kredyty bankowe

531.000

      573.300

0

0

0

0

0

5.3

inne przychody budżetu - wolne środki

154.316

       59.761

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Rozchody budżetu

604.386

426.854

717.600

701.600

635.643

440.600

320.600

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

spłata rat pożyczek

72.042

138.854

233.200

340.000

324.043

255.000

207.500

 

spłata rat kredytów

532.344

288.000

484.400

361.600

311.600

185.600

113.100

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE

 

 

 107.073

168.800

168.800

131.400

70.500

7.

Kwota zadłużenia budżetu gminy

1.644.897

 2.816.043

 2.098.443

 1.396.843

 761.200

 320.600

 0

 

na koniec roku

 

 

 

 

 

 

 

8.

Wskaźnik zadłużenia (7/1)

14,06

         23,35

         19,32

       12,57

      6,65

2,72

               0

9.

Spłata zobowiązań budżetu

698.906

511.854

810.190

768.000

677.553

462.020

334.780

10.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)

5,97

           4,25

         7,46

        6,91

      5,92

3,92

      2,79

 

[powrót]