|  
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
            samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
            art. 13 ust. 1, art. 109 ust. 3 i art. 124 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
            publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy w Żegocinie
            uchwala co następuje:
 § 1
 
 W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian:
 
 1. Zmniejsza się budżet gminy na 2004 r. po stronie planu dochodów o łączną kwotę
            874.77, w tym:
 Dz. 010 rozdz.01010 § 6291 o kwotę 334.571
 Dz. 010 rozdz.01010 § 6292 o kwotę 50.995
 Dz. 900 rozdz. 90001 § 6291 o kwotę 473.311
 Dz. 900 rozdz. 90001 § 6292 o kwotę 15.900
 
 2. Zwiększa się budżet gminy na 2004 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę
            70.893
 
 Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 70.893
 - wydatki majątkowe §6052 o kwotę 70.893
 - budowa kanalizacji sanitarnej o kwotę 70.893
 
 Zmniejsza się budżet gminy na 2004 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę
            958.623
 
 Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 446.561
 - wydatki majątkowe § 6051 o kwotę 334.571
 - wydatki majątkowe § 6052 o kwotę 111.990
 Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 512.062
 - wydatki majątkowe § 6051 o kwotę 473.311
 - wydatki majątkowe § 6052 o kwotę 38.751
 
 § 2
 
 1.    Zmniejsza się określone w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej
            Nr XIII/92/04 z 25.03.2004 r. przychody budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 12.953 ,
            zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
 § 3
 
 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 12.953.
 Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi. 1.036.207
 2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1)    kredytu .z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie
            593.004
 2)    pożyczką z WFOS i GW w Krakowie w kwocie 372.043
 3)    pozostałością środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów
            i rozchodów kwocie 71.160
 
 § 4
 
 Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2003 - 2009 określoną w
            załączniku nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/92/2004 z dnia 25.03.2004 , zgodnie z
            załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
 § 5
 
 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 6
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
            Województwa Małopolskiego.
 Załącznik Nr 1 do
            Uchwały Rady Gminy w Żegocinie Nr /110 /2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.
 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
            GMINY ŻEGOCINA NA 2003 ROK
 A. DOCHODY 10.280.157
 
 B. WYDATKI 11.316.364
 
 B.1. Wydatki bieżące 8.118.829
 B.2. Wydatki majątkowe 3.197.535
 
 C. DEFICYT - 1.036.207
 
 F. FINANSOWANIE (P - R) 1.036.207
 
 P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1.169.207, z tego:
 1. Kredyt 726.005
 2. Pożyczki z WFOS i GW w Krakowie 372.042
 2. Pozostałość środków z lat ubiegłych 71.160 z rozliczenia przychodów i rozchodów
 
 R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 133.000, z tego:
 
 1. Spłaty pożyczek 40.000
 2. Spłata kredytu 93.000
                                                                                            Załącznik nr 2   do
            Uchwały Rady Gminy Nr XVI/110/04  w Żegocinie
            z dnia 29 czerwca2004 r.  PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W
            LATACH 2003 - 2009 
              
                |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  
                | Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2003 | Rok
                2004 | Rok
                2005 | Rok
                2006 | Rok
                2007 | Rok
                2008 | Rok
                2009 |  
                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                | 1 | 2 | 3 |            
                4 |            
                5 |          
                6 |         
                7 | 8 | 9 |  
                |  | Dochody budżetu | 9.201.716 | 10.280.157 | 8.748.000 | 9.010.000 | 9.280.000 | 9.559.400 | 9.846.200 |  
                | 2.  | Wydatki budżetu, w tym: | 9.364.508 | 11.316.364 | 8.480.054 | 8.613.346 | 8.932.500 | 9.294..400 | 9.631.200 |  
                |   |  koszty obsługi długu | 30.620 | 35.000 | 95.000 | 87.300 | 59.200 | 34.700 | 14.200 |  
                | 3. | Nadwyżka / deficyt
                budżetu (1-2) | - 162.792 | - 1.036.207 | 267.946 | 396.654 | 347.500 | 265.000 | 215.000 |  
                | 4. | Sfinansowanie (5 - 6) | 233.952 | 1.036.207 | - | - | - | - | - |  
                | 5. | Przychody budżetu razem
                (5.1+5.2 +5.3), w tym: | 358.244 | 1.169.207 | - | - | - | - | - |  
                | 5.1 | zaciągane pożyczki  | - | 372.042 | - | - | - | - | - |  
                | 5.2 | kredyty bankowe | 339.569 | 726.005 | - | - | - | - | - |  
                | 5.3 | inne przychody budżetu - wolne środki | 18.675 | 71.160 | - | - | - | - | - |  
                | 6. |  | 1214.292 | 133.000 | 267.946 | 396.654 | 350.000 | 265.000 | 215.000 |  
                |   | spłata rat pożyczek | 20.000 | 40.000 | 72.042 | 131.654 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |  
                |   | spłata rat kredytu | 104.292 | 93.000 | 195.904 | 265.000 | 265.000 | 180.000 | 130.000 |  
                | 7.  | Kwota zadłużenia budżetu gminy  |   |   |   |   |   |   |   |  
                |   | na koniec roku | 529.553 | 1.507.553 | 1.226.654 | 830.000 | 480.000 | 215.000 | 0 |  
                | 8. | Wskaźnik zadłużenia (7/1) | 5,8 | 14,1 | 14,2 | 9,2 | 5,2 | 2,3 | 0 |  
                | 9. | Spłata zobowiązań budżetu | 154.912 | 168.000 | 362.946 | 483.954 | 409.200 | 299.700 | 229.200 |  
                | 10. | Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1) | 1,7 | 1,6 | 4,1 | 5,4 | 4,4 | 3,1 | 2,3 |  |