UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2006 - 2010

Uchwała nr XXXVI/223/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2010 r.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 i art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr.157 poz.1240 z późn.zm./ ,w związku z art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr.157,poz.1241 z pózn. zm./ - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:

§ 1
1.    Zmniejsza się budżet gminy na 2010 r po stronie planu dochodów o łączną kwotę 1.309.700.-

Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 544.900-
-dochody majątkowe o kwotę 544.900.-
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6297 o kwotę 544.900.-

Dz. 700 rozdz.70005 o kwotę 363.700.-
- dochody majątkowe o kwotę 363.700.-
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6297 o kwotę 363.700.-

Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 270.000.-
- dochody majątkowe o kwotę 270.000.-
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6297 o kwotę 270.000.-

Dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 131.100.-
- dochody majątkowe o kwotę 131.100.-
dz. 900 rozdz. 90095 § 6297 o kwotę 131.100.-

§2
1.Zwiększa się określone w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr.XXX/187/2010 z dnia 28 stycznia 2010 przychody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.309.700.- zgodnie z treścią załącznika Nr, 1 do niniejszej Uchwały. Łączna kwota przychodów po zmianie wynosi 5.231.935.-

2.Załącznik Nr.3 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr1 do niniejszej Uchwały.


§ 3
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.309.700,- zł
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 3.937.281.- zł

2.Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
1/ pożyczki w kwocie 244.000.- zł
2/ kredytów w kwocie 3.216.846.- zł
3/wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 476.435.- zł

§ 4
Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
zaciąganych kredytów w roku 2010 do kwoty 4.511.500.- z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 3.216.846.-
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.294.654.-


§ 5
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w § 4,z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, wynikającej z załącznika Nr, 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6
Aktualizuje się prognozę sfinansowanie długu gminy w latach 2009-2015 określoną w załączniku Nr.12 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/187/2010 z dnia 28 stycznia 2010 zgodnie z załącznikiem Nr.2 do niniejszej Uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/10 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 2 listopada 2010

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2010 ROK

A. DOCHODY 18.891.092

B. WYDATKI 22.828.373

B.1. Wydatki bieżące 14.058.816
B.2. Wydatki majątkowe 8.769.557

C. NADWYŻKA/DEFICYT -3.937.281

F. FINANSOWANIE (P - R) 3.937.281

P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 5.231.935

Z tego:
1. Pożyczki 244.000
2. Kredyty 4.511.500
3. pozostałość środków z lat ubiegłych z rozliczenia
przychodów i rozchodów 476.435
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1.294.654

z tego:
1. Spłaty pożyczek 338.000
2. Spłaty kredytów 956.654

Załącznik nr 2 do  Uchwały Nr XXXVI/223/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 2 listopada 2010

  PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2009- 2015

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

            3

          4

         5

6

7

8

9

1. 

Dochody budżetu

16.468.555

18.891.092

17.819.899

18.519.800

19.247.900

20.017.200

21.018.200

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) podatki i opłaty lokalne

1.130.543

1.232.458

1.248.500

1.498.400

1.563.300

1.879.700

1.973.700

 

b) udziały w podatkach państwowych

983.525

1.014.242

1.201.000

1.328.000

1.489.300

1.469.000

1.542.500

 

c) dochody z mienia

388.500

268.670

401.099

357.100

367.800

374.900

393.600

 

d) subwencje

8.687.801

10.002.504

9.280.800

9.558.400

9.845.200

10.140.600

10.444.800

 

e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych

1.915.844

2.156.735

2.218.100

2.284.600

2.353.300

2.423.800

2.544.900

 

f) pozostałe dochody

3.362.342

4.216.483

3.470.400

3.493.300

3.629.000

3.729.200

4.118.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki budżetu

18.186.913

22.828.373

15.983.502

17.103.450

18.061.500

18.830.800

20.376.400

 

a) wydatki bieżące

12.447.148

14.058.816

12.883.502

13.903.450

14.761.500

15.430.800

16.976.400

 

 w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 koszty obsługi długu

170.000

250.000

175.000

150.000

135.000

90.000

50.000

 

b) wydatki majątkowe

5.739.765

8.769.557

3.100.000

3.200.000

3.300.000

3.400.000

3.400.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- wydatki inwestycyjne

5.739.765

8.769.557

3.100.000

3.200.000

3.300.000

3.400.000

3.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)

- 1.718.358

- 3.937.281

3.146.097

1.416.350

1.186.400

1.186.400

641.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sfinansowanie (5 - 6)

1.718.358

3.937.281

-

-

-

-

-

5.

Przychody budżetu razem (5.1+5.2)

2.633.858

5.231.935

0

0

0

0

0

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

5.1

zaciągane pożyczki

400.000

244.000

0

0

0

0

0

5.2

kredyty bankowe

2.012.000

4.511.500

0

0

0

0

0

5.3

inne przychody budżetu - wolne środki

221.858

476.435

 

 

 

 

 

5.4

Spłata udzielonej pożyczki

0

                     0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Rozchody budżetu

915.500

1.294.654

3.146.097

1.416.350

1.186.400

1.186.400

641.800

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

Spłata rat pożyczek

310.000

338.000

365.323

144.000

144.000

144.000

0

 

Spłata rat kredytów

605.500

956.654

2.780.774

1.272.350

1.042.400

1.042.400

641.800

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE

208.700

138.304

1.614.216

234.800

234.800

234.800

222.112

 

Umorzona pożyczka WFOŚi GW

0

0

0

0

0

0

0

   

Umorzony kredyt przez BGK                      

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kwota zadłużenia budżetu gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

na koniec roku ogółem

4.116.201

7.577.047

4.430.950

3.014.600

1.828.200

641.800

0

 a

- kwota zadłużenia na zadania bez udziału środków UE

3.922.990

5.036.319

3.504.438

2.322.888

1.371.288

419.688

0

 b

-  kwota zadłużenia związana z funduszami strukturalnymi UE

193.211

2.540.728

926.512

      691.712

456.912

222.112

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Wskaźnik zadłużenia (7a/1)

23,83

26,66

19,67

12,55

7,13

2,10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Spłata zobowiązań budżetu

876.800

1.406.350

1.706.881

1.331.350

         1.086.600

1.041.600

419.688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)

5,33

7,45

9,58

7,19

5,65

5,21

2,00

                   

 

[wstecz]