UCHWAŁY   RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Komisje

XVI SESJA - 28 czerwca 2004 ROKU

Uchwała nr XV/110/04 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 28 czerwca 2004 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2004 r.

Treść

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 109 ust. 3 i art. 124 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy w Żegocinie uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2004 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się budżet gminy na 2004 r. po stronie planu dochodów o łączną kwotę 874.77, w tym:
Dz. 010 rozdz.01010 § 6291 o kwotę 334.571
Dz. 010 rozdz.01010 § 6292 o kwotę 50.995
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6291 o kwotę 473.311
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6292 o kwotę 15.900

2. Zwiększa się budżet gminy na 2004 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę 70.893

Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 70.893
- wydatki majątkowe §6052 o kwotę 70.893
- budowa kanalizacji sanitarnej o kwotę 70.893

Zmniejsza się budżet gminy na 2004 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę 958.623

Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 446.561
- wydatki majątkowe § 6051 o kwotę 334.571
- wydatki majątkowe § 6052 o kwotę 111.990
Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 512.062
- wydatki majątkowe § 6051 o kwotę 473.311
- wydatki majątkowe § 6052 o kwotę 38.751

§ 2

1.    Zmniejsza się określone w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/92/04 z 25.03.2004 r. przychody budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 12.953 , zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 12.953.
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi. 1.036.207
2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)    kredytu .z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 593.004
2)    pożyczką z WFOS i GW w Krakowie w kwocie 372.043
3)    pozostałością środków z lat ubiegłych z rozliczenia przychodów i rozchodów kwocie 71.160

§ 4

Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2003 - 2009 określoną w załączniku nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/92/2004 z dnia 25.03.2004 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Żegocinie Nr /110 /2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2003 ROK

A. DOCHODY 10.280.157

B. WYDATKI 11.316.364

B.1. Wydatki bieżące 8.118.829
B.2. Wydatki majątkowe 3.197.535

C. DEFICYT - 1.036.207

F. FINANSOWANIE (P - R) 1.036.207

P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1.169.207, z tego:
1. Kredyt 726.005
2. Pożyczki z WFOS i GW w Krakowie 372.042
2. Pozostałość środków z lat ubiegłych 71.160 z rozliczenia przychodów i rozchodów

R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 133.000, z tego:

1. Spłaty pożyczek 40.000
2. Spłata kredytu 93.000

                                                                                           Załącznik nr 2   do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/110/04  w Żegocinie z dnia 29 czerwca2004 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2003 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

            4

            5

          6

         7

8

9

1. 

Dochody budżetu

9.201.716

10.280.157

8.748.000

9.010.000

9.280.000

9.559.400

9.846.200

2.

Wydatki budżetu, w tym:

9.364.508

11.316.364

8.480.054

8.613.346

8.932.500

9.294..400

9.631.200

 

 koszty obsługi długu

30.620

35.000

95.000

87.300

59.200

34.700

14.200

3.

Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)

- 162.792

- 1.036.207

267.946

396.654

347.500

265.000

215.000

4.

Sfinansowanie (5 - 6)

233.952

1.036.207

-

-

-

-

-

5.

Przychody budżetu razem (5.1+5.2 +5.3), w tym:

358.244

1.169.207

-

-

-

-

-

5.1

zaciągane pożyczki

-

372.042

-

-

-

-

-

5.2

kredyty bankowe

339.569

726.005

-

-

-

-

-

5.3

inne przychody budżetu - wolne środki

18.675

71.160

-

-

-

-

-

6.

Rozchody  budżetu   w tym:

1214.292

133.000

267.946

396.654

350.000

265.000

215.000

 

spłata rat pożyczek

20.000

40.000

72.042

131.654

85.000

85.000

85.000

 

spłata rat kredytu

104.292

93.000

195.904

265.000

265.000

180.000

130.000

7.

Kwota zadłużenia budżetu gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

na koniec roku

529.553

1.507.553

1.226.654

830.000

480.000

215.000

0

8.

Wskaźnik zadłużenia (7/1)

5,8

14,1

14,2

9,2

5,2

2,3

0

9.

Spłata zobowiązań budżetu

154.912

168.000

362.946

483.954

409.200

299.700

229.200

10.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)

1,7

1,6

4,1

5,4

4,4

3,1

2,3

[powrót]